Квартальная EBITDA UC Rusal снизилась на 30% до $173 млн

В январе - марте 2014 г. UC Rusal "удалось существенно улучшить свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим кварталом за счет успешной реализации мер, направленных на снижение издержек, а также программы сокращения неэффективных мощностей", заявил гендиректор компании Олег Дерипаска. Так он прокомментировал квартальный отчет компании. В I квартале 2014 г. скорректированный показатель EBITDA по МСФО UC Rusal снизился на 29,7% в годовом измерении, но в квартальном - вырос на 71,3% и составил $173 млн. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне $203 млн.

Квартальная выручка Rusal снизилась в годовом исчислении на 20,8%, в квартальном - снизилась на 0,1% и составила $2,123 млрд при прогнозе на уровне $2,165 млрд.

Скорректированный чистый убыток компании в отчетный период составил $246 млн против $50 млн в I квартале 2013 г. и $196 млн в IV квартале годом ранее. Компания приводит показатель скорректированной чистой прибыли без учета доли "Норникеля", результата от изменения справедливой стоимости деривативов, изменения процентных ставок по реструктурированному долгу и эффекта от обесценивания внеоборотных активов.

"Несмотря на то что цена алюминия на LME по-прежнему находится на низком уровне и за отчетный период достигла минимального значения за последние пять лет, по итогам I квартала Rusal получил позитивный результат операционной деятельности в размере $30 млн, при этом скорректированная EBITDA выросла на 71,3% по сравнению с IV кварталом 2013 г. - до $173 млн", - цитирует пресс-служба компании слова Дерипаски. Гендиректор Rusal считает, что говорить о нормализации ситуации в алюминиевой отрасли еще рано, однако избежать кризиса перепроизводства ей помогут такие позитивные тенденции, как "уверенный рост потребления и продолжающаяся рационализация производственных мощностей по всему миру".

Recurring net income (нормализованная чистая прибыль), рассчитанная как сумма скорректированной чистой прибыли и эффективной доли компании в прибыли "Норникеля" за вычетом налогов, продемонстрировала убыток и составила $169 млн против убытка в $310 млн за предыдущий отчетный период и прибыли в размере $49 млн в январе - марте 2013 г.

За отчетный квартал выручка от реализации первичного алюминия и сплавов уменьшилась на 23,9% к январю - марту 2013 г. и составила $1,744 млрд. Это стало результатом снижения как объема реализации алюминия, так и цены реализации. Объем реализации снизился на 14,1%, до 854 000 т в соответствии с программой сокращения неэффективных мощностей.

Чистый долг Rusal на конец марта 2014 г. составил $10,34 млрд, что на 2,3% выше по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 31 декабря 2013 г.

В отчетный период Rusal сократил объем производства алюминия на 12,3% в годовом исчислении и на 2,3% - в квартальном, этот показатель составил 883 000 т.

Снижение производства первичного алюминия обусловлено падением объемов производства на некоторых заводах компании, расположенных в европейской части России и на Урале, в частности на Волгоградском (ВгАЗ), Уральском (УАЗ), Волховском (ВАЗ), Богословском (БАЗ), Надвоицком (НАЗ) алюминиевых заводах, на первой промплощадке Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) и на заводе Alscon (Нигерия). Доля продукции с добавленной стоимостью выросла до 44% в общем объеме выпуска алюминия по сравнению с 40% в январе - марте 2013 г. и 43% в IV квартале.

Объем производства глинозема в I квартале 2014 г. вырос только на 0,2% в годовом исчислении до 1,814 млн т. Добыча бокситов выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составила 2,882 млн т. Рост был обеспечен за счет увеличения объемов добычи на предприятиях Windalco, СУБР и BCGI.